为进一步规范县属国有企业内部审计工作,筑牢国企经营风险防线,压实内审监管责任,近日,武城县审计局内部审计指导室派员到2家县属国有企业开展专项内审实地指导帮扶,精准破解企业内审工作难点堵点,推动国企内审工作提质增效。
聚焦制度规范,夯实内审工作根基。本次指导以制度建设为抓手,针对国企内审制度不完善、流程不规范、机制不健全等10类问题逐项梳理工作短板,现场指导企业完善内部审计管理制度、工作流程及岗位职责,明确内审工作标准与执行规范,推动企业构建系统化、规范化的内审工作体系,筑牢合规经营制度根基。
聚焦实操赋能,提升内审履职能力。坚持以学促干、以导提能,围绕财务收支、资产管理、项目建设、风险防控等4大领域开展一对一实操指导,通过案例讲解、现场答疑、实操示范,纠正内审工作不细致、核查不深入、资料不完整等问题,提升企业内审人员专业素养和实操履职能力。
聚焦风险防控,筑牢国企发展屏障。立足国企经营发展大局,紧盯企业运营关键环节和廉政风险点,精准排查经营管理、资金使用、项目运行中的潜在风险,指导企业建立常态化自查自纠机制,强化审计成果运用,做到早发现、早预警、早整改,发挥内部审计“经济体检”作用,助力县属国有企业高质量发展。(宗俊岭 韩洁)