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武城县审计局:构建“五位一体”内部审计制度体系
日期:2026-06-29

今年以来,武城县审计局聚焦主责主业、强化制度引领,构建以“章程、准则、办法、规程、手册”为核心的“五位一体”内部审计制度体系,以制度规范化推动内部审计工作高质量发展。

坚持顶层设计,完善分层衔接机制。以内部审计章程明确职能定位、组织架构和职责权限;以内部审计准则统一审计标准、规范执业行为;以审计管理办法、内部审计管理规定健全管理机制、压实工作责任;以内部审计工作规程、审计质量管控标准、内部审计工作手册细化流程、明确要点、统一文书。

强化贯通协同,提升全链条规范水平。通过各层级制度上下贯通、有效衔接,形成从宏观指导到微观操作的全链条规范,提升内部审计工作制度化、标准化、精细化水平。审前强化审计项目计划管理,确定审计重点;审中严格执行审计程序,规范审计取证和底稿编制;审后健全审计整改长效机制,推动审计成果运用。

聚焦监督实效,保障内审职能充分发挥。将内部审计制度体系建设与“质效深化年”行动融合,完善内部审计管理体制改革,推进13家单位成立领导机构,制定领导小组工作规则及其办事机构工作职责。深化单位内部监督力量贯通协同,把党的领导落实到内部审计工作全过程、各环节。通过制度体系构建,保障内部审计监督效能发挥,为全县经济社会高质量发展提供审计保障。(宗俊岭)

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